问题已解决
老师,咨询一下,公司请的阿姨做饭,月初从公司预支费用,然后自己买菜做饭。公司规定是:每人吃饭从工资中扣除500元/月/人,公司补贴200元/月/人。阿姨当月预支一部分费用,下月初支付剩余费用。实际发生的费用与支付给阿姨的费用之间的差额是阿姨的工资。这个怎么做分录呢?
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速问速答你好!阿姨工资不是固定的吗?
03/24 17:09
84785010
03/24 17:11
不是的,按公司吃饭就餐的人头来算的,如果吃饭的人多了,阿姨的工资就高,具体也没有个确定数
耿老师
03/24 17:15
你好!购买原材料有发票吗?阿姨你们是安工资薪金申报个税吗?每月预支
借其他应收款 贷银行存款等
实际报销把其他应付款转应付职工薪酬—福利费就可以
84785010
03/24 17:31
没有发票,应该没有申报个税。申报个税是另一个人申报的。那意思预支:借:其他应收款 贷:银行存款 员工发完工资有工资表的,统计出本本月发生的费用假如是A,员工实际应发工资是B,实发工资是C,发工资的分录:借:应付职工薪酬 B 贷:其他应收款 A 银行存款C 阿姨工资差:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 ,那其他应收款和其他应付款这里还需要做一笔分录吧 借:其他应付款 贷:其他应收款
耿老师
03/24 18:17
你好!没有申报个税你们一般不可以安工资薪金申报阿姨工资外账份话
84785010
03/24 18:20
那实际就这样发生了,外账那怎么做啊,还有,预支那笔款,外账的附件:公司的盖章的文件和员工就餐明细可以吗,没有发票
耿老师
03/24 18:23
你好,借支的时候有费用申请单就可以,可以更正个税申报补上去,报销的时候是需要有发票的
84785010
03/24 18:30
没有报销,最后直接冲销了,相当于一部分款用员工工资扣出来了,另一部分就是阿姨自己的工资了
耿老师
03/24 18:35
你好,不是这一步,是指的记福利费的时候需要发票
84785010
03/24 18:38
不走福利费呀,预支时:借:其他应收款 贷:银行存款 发所有员工工资时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款 银行存款 给阿姨发工资时:借:其他应付款 贷:其他应收款
耿老师
03/24 19:22
你好,冲出来的时候不需要发票,转福利费的时候需要
84785010
03/25 06:48
好的,谢谢老师
耿老师
03/25 08:23
不客气欢迎下次提问
84785010
03/25 09:34
老师,计入应付职工薪酬-福利费,那是有发票了,是这样做的,那有发票的话,从员工工资种扣出来的这个费用,和差额计入阿姨的工资,又怎么做账呢
耿老师
03/25 09:38
你好!阿姨工资计入福利费,扣款计入福利费贷方
84785010
03/25 11:38
好的,谢谢老师
耿老师
03/25 11:57
不客气欢迎下次提问