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未开票,未付款的应付账款如何账务处理
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速问速答你好!你现在发生了什么业务
03/25 08:55
84784948
03/25 08:57
应付款未付,对方也没开票,这是我们9个点的建筑成本
84784948
03/25 08:59
我想换整体先入成本,现在这笔应付款在2023年只付了一半,也开了一半的款,这样要如何入账,如何汇算清缴
宋生老师
03/25 09:18
你好!你这个可以先暂估成本,但是没有发票,不能税前扣除
84784948
03/25 09:26
借:暂估成本,贷:暂估应付账款
宋生老师
03/25 09:28
你好,是的,凭证就这样做。
84784948
03/25 09:34
暂估成本在损益类科目下?
宋生老师
03/25 09:36
你好是的其实他就是主营业务成本
84784948
03/25 09:38
但实际上未收到票,汇算不能确认为成本吧
宋生老师
03/25 09:40
你好,是的,汇算清缴如果还没有收到发票,就不能税前扣除。
84784948
03/25 09:41
所以我这个暂估是含税吗
宋生老师
03/25 09:44
你好,是的,你按含税的就可以了。