问题已解决
老师,3月中旬公司已经发货,已入账确认收入,款未收到对方答应下月打款,发票未开给对方,4月初1-15号申报是按无票收入申报吗?
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你好,是的,按照未开票收入申报
2024 03/25 09:27
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2024 03/25 09:30
那下月客户打款开发票给我公司,要如何做账务处理呢?麻烦老师详细写一下账务处理,亲苦啦!
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 09:31
把这个未开票收入的做红字冲销了,然后再按照开的发票做账
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2024 03/25 09:35
老师,按未开票收入红字冲销,按发票重新做账,那不是到下月初又要申报这笔收入不是又要交一次增值税吗
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 09:35
负数做一笔,再做一笔正数 等于是没有多交
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2024 03/25 09:48
收到款及开发票时红冲借,
应收账款 -91400
贷 主营业务收入 -80884.96
应交税费(销)-10515.04
借,银行存款914000
主营业务收入 80884.96
应交税费(销)10515.04
贷,应收账款 914000
(老师你帮我看看是这样子的账务处理嘛)
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 09:48
没错的,就是这么做账的呢
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2024 03/25 09:52
非常感谢老师的指导
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 09:53
没事,帮忙给个五星好评,,多谢多谢