问题已解决

老师预提费用时 借:管理费用 贷:预提费用 收到发票 借:预提费用 贷:银行存款

84785041| 提问时间:03/25 10:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 老师预提费用时 借:管理费用 贷:应付账款 收到发票 借:管理费用负数 贷:应付账款 负数 借:管理费用 贷:应付账款
03/25 10:10
84785041
03/25 10:15
这个预提费用,和库存暂估的思路一样吧
小菲老师
03/25 10:16
同学,你好 嗯嗯,是的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~