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公司在23年1月了做了销售不开票收入,并按不开票收入申报了增值税,现在客户又说需要开出发票,怎么处理?

84785022| 提问时间:03/25 12:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
03/25 12:24
84785022
03/25 12:26
增值税申报时不开票收入填负数?
郭老师
03/25 12:29
是的,对的,是这么做的。
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