问题已解决
您好,老师,汇算清缴的时候利润总额能不能和去年12月报表上的利润不一致
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速问速答您好,一般都是不一致的金额。
03/25 14:39
84784964
03/25 14:39
因为之前暂估的成本,后面收到的发票比实际的少,导致不一致,这个怎么调账呢
东老师
03/25 14:40
这个按照暂估的做负数
84784964
03/25 14:42
那是不是要用到以前年度损益调整科目
东老师
03/25 14:42
要是说跨年了,就得这么做。
84784964
03/25 14:43
那汇算清缴的时候,是不是要把成本调低呢
东老师
03/25 14:44
要是成本没有发票是需要纳税调增
84784964
03/25 14:45
好的,谢谢
84784964
03/25 14:45
好的,知道了
东老师
03/25 14:45
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢