问题已解决
你好老师,以前年度损益调整固定资产清理怎么做分录
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速问速答最后的清理残值计入利润分配
03/25 17:15
84784972
03/25 17:16
怎么做分录
家权老师
03/25 17:18
清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1%
结转清理余额
借:利润分配-未分配利润
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:利润分配-未分配利润
84784972
03/25 17:21
老师是以前年度损益调整
84784972
03/25 17:21
贷以前年度损益调整借啥
家权老师
03/25 17:25
使用以前年度损益调整替代利润分配-未分配利润