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老师,请问下发票红冲了,进项税额转出缴纳了增值税,怎么做账务处理,后面做的红冲

84784978| 提问时间:2024 03/25 19:09
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你要做进项税额转出的分录是吗
2024 03/25 19:10
84784978
2024 03/25 19:11
是的,除了进项税额转出,对应的发票需要全部做账务处理吧
宋生老师
2024 03/25 19:11
你好!要看你当时拿到蓝字发票如何做的分录。
84784978
2024 03/25 20:29
发票未入账,就是红冲了,进项税额需要转出
84784978
2024 03/25 20:29
勾选错误
宋生老师
2024 03/25 20:32
你好!如果你没有入过账,那么你进项转出也不用做账,只在申报表填写转出就行。
84784978
2024 03/25 20:37
但是有缴纳了增值税
84784978
2024 03/25 20:37
进项发票里面有体现
宋生老师
2024 03/25 20:39
你好!是这样,不管是不是交了增值税,只要你一开始没有入账,后面就不用单独做修改的。 除非你补上之前的凭证,然后再做更正的凭证
84784978
2024 03/25 20:41
12月份调整分录就只体现了进项税额,我该怎么改,把这边平账
宋生老师
2024 03/25 20:44
你好!你可以计入借营业外支出 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
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