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您好,2023年暂估了一笔业务招待费用150万,但是汇算清缴前只取得了140万的发票,税率25%的情况下,请问需要纳税调增多少?1.是10的40%,2.还是调增10万的40%➕再调增一个10万?

84785020| 提问时间:03/26 10:40
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 纳税调整10万费用的
03/26 10:41
84785020
03/26 10:50
原先那个10万也没有缴纳企业所得税
84785020
03/26 10:50
这笔费用还是业务招待费的情况下
冉老师
03/26 10:59
可以按照140万填写,计算限额扣除
84785020
03/26 11:16
但是之前多计提的10万就没有交企业所得税,所以是不是10万得先交企业所得税,然后再调调增40%?
冉老师
03/26 11:20
是的,你说的很对的
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