问题已解决

老师这道题怎么做呢能不能教一下我

84785005| 提问时间:03/26 11:01
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,请把题目完整发一下带题目
03/26 11:25
84785005
03/26 11:30
好的老师
84785005
03/26 11:31
这是社保费的申报表
84785005
03/26 11:31
这是题目的内容
84785005
03/26 11:32
这是题目的全部内容
84785005
03/26 11:32
这个该怎么做账啊
84785005
03/26 11:35
还有这些内容,是全部内容了是一道题
暖暖老师
03/26 11:40
我怎么区分个人和单位承担部分
84785005
03/26 13:41
上面的申报表上有啊
84785005
03/26 13:41
按照申报表来区分个人和单位承担的
84785005
03/26 13:41
就不知道怎么算
84785005
03/26 13:42
帮个忙啊老师江湖救急
暖暖老师
03/26 13:45
老师知道了,别着急,我仔细看看
84785005
03/26 13:52
好的谢谢考试帮帮我
84785005
03/26 14:01
江湖救急啊老师
84785005
03/26 14:07
快一点啊老师
84785005
03/26 14:18
怎么样了老师半个把个人部分算出来和银行存款也算出来就好了谢谢你啦
84785005
03/26 14:29
老师怎么样了呢怎么这么慢啊
84785005
03/26 14:35
老师老师老师老师教我一下呀有点急哒怎么这么慢啊在干嘛啊要算这么久吗我的天啊
暖暖老师
03/26 14:37
借应付职工薪酬13975.02-4216.59=9758.43 其他应付款803.16+200.79+3212.64=4216.59 贷银行存款13975.02
84785005
03/26 14:48
确定这是对的吗老师
84785005
03/26 14:49
这个职工薪酬是管理费用吗
暖暖老师
03/26 14:55
计提时如果人是管理部分得计入管理费用
84785005
03/26 14:59
什么意思我要的是
84785005
03/26 15:00
借管理费用借其他应付款和待银行存款
84785005
03/26 15:00
之后就不知道怎么做了你这个做的对不对啊
暖暖老师
03/26 15:02
你计提时借管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬
84785005
03/26 15:03
不是啊我一直都是这个记账凭证啊借管理费用借其他应付款和贷银行存款
84785005
03/26 15:03
你上面的确定是对的吗
暖暖老师
03/26 15:05
是的,这个分录没问题的
84785005
03/26 15:11
你写的确定对的吗
暖暖老师
03/26 15:14
计提分录和缴纳分录没有问题
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