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老师,跨月红冲发票怎么报税呀?

84784972| 提问时间:03/26 11:12
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,一、一般纳税人纳税人发生增值税应税销售行为,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。因销售货物退回或者折让而退还给购买方的增值税额,应从发生销售货物退回或者折让当期的销项税额中扣减。 二、小规模纳税人发生增值税应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。因销售货物退回或者折让而退还给购买方的增值税销售额,应从发生销售货物退回或者折让当期的销售额中扣减。
03/26 11:13
84784972
03/26 11:16
就是直接抵减之后申报吗?
微微老师
03/26 11:18
您好,系统会自动递减的 
84784972
03/26 11:21
没有 下载下来的销项表里面,是两条,一正一负,直接为0了
微微老师
03/26 11:26
您好,那不就是对了 吗。
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