问题已解决

老师您好,跨月红冲发票后怎么填写增值税申报表呀?是填在哪个表里面呀?

84784970| 提问时间:03/26 11:15
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,不需要填报的,直接扣除红冲后的销售收入申报
03/26 11:17
84784970
03/26 11:19
跨月的也不需要另外填列了吗?
家权老师
03/26 11:21
是的,不需要另外填报的
84784970
03/26 11:24
老师,就是说,我的销项金额跟税额,直接扣减红冲的金额填在附表一就行了,其他地方都不需要再动,跟平时一样申报,只是金额抵减红冲的金额,对吧?
家权老师
03/26 11:28
是的,就是那样子申报的
84784970
03/26 11:29
好的好的,谢谢啦!我这边没有其他的问题了
家权老师
03/26 11:30
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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