问题已解决
第1.当月销售收到客户转过来的货款(公账),次月再开票,如何做当月收入。次月开票了又也麽样账务处理 第2.在2月份销售货物公账已收款,3月份开票的时候开了2月份和3月份的票,2月份和3月份分别如何账务处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答第一个:借银行存款,贷预收账款。第借预收账款,贷主营业务收入,应交税费。
第二个:借银行房款,贷预收账款。
三月份:借预收账款,贷主营业务收入,应交税费。
03/26 11:57
郭老师
03/26 11:57
正规的都应该是第一个月借银行存款
贷,主营业务收入
应交税费。
然后第二个月,借,应收账款负数,
贷,主营业务收入负数
应交税费负数,
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
84784964
03/26 12:03
第一点当月确认收入,借银行存款,贷预收货款,这个金额是写价税合计吗,那结转收入的时候她需要结转?影响报表?
郭老师
03/26 12:03
是的,做收入影响你的利润。