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老师,公司租了一个门面,对方开票的房租税费是我们公司承担,开票的税金费用我们可以拿他们交税的凭证做费用不?

84785027| 提问时间:03/26 15:13
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没问题,是可以做账,但是不能税前扣除
03/26 15:13
84785027
03/26 15:16
为什么不能税前扣除?怎么操作可以税前扣除?
东老师
03/26 15:17
因为这个费用本身不是应该公司承担
84785027
03/26 15:18
但是税费就是我们公司承担啊,怎么操作可以税前扣除
东老师
03/26 15:19
虽然是你们承担的这个费用,并不是你们公司的费用吗?应该是对方承担的
84785027
03/26 15:21
能不能正面回答我的问题,具体怎么操作可以税前扣除
东老师
03/26 15:22
这种不能税前扣除,想要扣除只能是让对方找其他和公司有关的发票来报销才能扣除的
84785027
03/26 15:23
我不能把税金加进去一起写在合同的租金含税价吗?
东老师
03/26 15:25
租金含价款,你开票的税金又多了,这就是个循环
84785027
03/26 15:28
合同注明税金是公司承担,那这块为什么不能税前扣除?对方把完税凭证拿过来报销不就行了
东老师
03/26 15:28
合同注明了,但是税务不认可,这个费用本身是对方承担的,不是合同写就成的
84785027
03/26 15:31
有文件规定吗?
东老师
03/26 15:36
这个属于与企业经营活动无关的支出不能税前扣除,你你要是都能扣除的话,你随便写个合同,公司承担法人的所有费用,这些费用难道都能进入公司里面吗
84785027
03/27 14:47
汇算时调增在那个科目里面调整?当时计处的是管理费用二级科目写什么合适?
东老师
03/27 14:49
记入到管理费用税金里面,纳税调整明细表里面与收入无关的支出里面
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