问题已解决

老师,能发一个增值税月末结转的分录吗?简单一点的,谢谢

84784984| 提问时间:03/26 16:07
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王小龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
同学您好,正在解答,请您稍后
03/26 16:07
王小龙老师
03/26 16:08
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(销项-进项) 贷:应交税费-未交增值税 等到缴纳税款的时候 借:应交税费-未交增值税(看这个科目的借方累计发生额,就是您缴纳的增值税金额) 贷:银行存款 我们举个例子,买东西的时候 借:库存100 应交税费-应交增值税-进项  13 贷:银行113 卖货的时候 借:银行336 贷主营业务收入300 应交税费-应交增值税-销项  36 月末结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(销项-进项)23 贷:应交税费-未交增值税23 等到第二月15号报税 借:应交税费-未交增值税23 贷:银行存款23
84784984
03/26 16:22
留底的就在多交增值税吗
王小龙老师
03/26 16:24
同学您好,一般情况下,如果留底了, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(销项-进项) 贷:应交税费-未交增值税 这个分录就可以偷懒不做了, 等到以后销项-进项是一个正数了,再做
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