问题已解决
老师,你好,有笔往来款,每个月当月会做暂估计提 暂估计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估(往来单位) 收到发票且支付时,分录应该怎么吖?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借:其他应付款-暂估(往来单位)
增值税-进项
贷:银行存款
03/26 17:24
84784979
03/26 17:29
收到,谢谢
家权老师
03/26 17:29
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。