问题已解决

老师,你好,有笔往来款,每个月当月会做暂估计提 暂估计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估(往来单位) 收到发票且支付时,分录应该怎么吖?

84784979| 提问时间:03/26 17:21
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:其他应付款-暂估(往来单位)     增值税-进项 贷:银行存款
03/26 17:24
84784979
03/26 17:29
收到,谢谢
家权老师
03/26 17:29
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