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付款给供应商后,供应商不开票,导致应付账款余额有个负数。要怎么处理
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速问速答您好,即使没有开发票也记入成本费用冲销应付账款,只是没有取得发票不能税前扣除
03/26 21:41
84784961
03/26 21:43
以前会计只做了一笔,借应付账款贷银行存款,成本化处理,要怎么做分居
东老师
03/26 21:59
借库存商品 贷应付账款就成了
84784961
03/26 22:06
然后再做一笔,借主营业务成本
贷库存商品吗
84784961
03/26 22:09
实际情况是这样的,因为不开票就用香港公司付款了。所以香港公司账上应付账款一直挂着。是2023年1月份付款的,现在才说要成本化冲掉。我刚到公司,也不知道之前有没有入过库存,是入了大陆公司,还是香港公司。所以,我目前要怎么去做
东老师
03/27 05:36
目前您得查看一下看看是否入库了,如果说是入库了就按照上面这么做。
84784961
03/27 06:25
就是不知道是不是入库了,查不到是否已入库。
东老师
03/27 06:26
那一点痕迹都没有吗?钱付出去了到底干啥了,难道没人知道吗
84784961
03/27 06:28
之前没人留意,是21年的
东老师
03/27 06:29
这个还是得问清楚了才能做
84784961
03/27 06:31
就是问不清楚,因为以前的人都走光了,突然看到有负数,才发现这个账没平,所以请问怎么处理?
东老师
03/27 06:39
只能是按照之前的做,记入成本费用