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老师以前会计做的应付职工薪酬贷方余额10万。这种情况我该怎么处理
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速问速答你好,你去查一下是不是他多计提了工资。如果是的话,红冲。
03/27 10:30
84785026
03/27 10:48
怎么红冲
郭老师
03/27 10:50
借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数。如果是跨年的,把管理费用改成利润分配未分配利润。
老师以前会计做的应付职工薪酬贷方余额10万。这种情况我该怎么处理
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