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老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷应付账款、在建工程二级明细是房屋建筑物工程款、那长期待摊费用需要调整么
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速问速答同学你好
这个多做了就要调整
03/27 10:55
84785042
03/27 10:57
老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷在建工程
84785042
03/27 10:57
长期待摊费用要摊销么
朴老师
03/27 11:01
对的
这个需要摊销的
84785042
03/27 11:02
像从在建工程工程款、设备款、建材这些转入长期待摊费用,也要摊销么
朴老师
03/27 11:07
同学你好
你只要转到长期待摊费用就可以摊销
84785042
03/27 11:07
摊销的会计分录是什么呢
朴老师
03/27 11:11
同学你好借费用科目贷累计摊销
84785042
03/27 11:12
老师是不是只有长期待摊费用有余额就要给他进行摊销呢
朴老师
03/27 11:16
同学你好
对的
直到摊销完
84785042
03/27 11:17
工程款、材料款、设备款也要进行摊销么
朴老师
03/27 11:22
这个看你咋做账了
计入固定资产还是长期待摊费用都要摊销折旧
84785042
03/27 11:23
好的,不管什么明细计入长期待摊费用都要进行摊销吧
朴老师
03/27 11:25
同学你好
对的
固定资产也要折旧
84785042
03/27 11:31
老师购买了固定资产、然后别人代付的,财务记账为借应付账款贷其他应付款、资产是已经收到了,那需要做固定资产暂估么?
朴老师
03/27 11:35
发票收到了没有呢
84785042
03/27 11:38
发票没有收到、但是资产收到了,可以做暂估么
朴老师
03/27 11:43
同学你好
这个可以的
84785042
03/27 11:43
老师凭证怎么做呢
朴老师
03/27 11:44
借固定资产
贷应付账款暂估