问题已解决
老师,我们之前会计第四季度少报了收入,现在税务局叫补交,我想算算看需要补交多少,那是用现在系统的23年的12月的12423384.99元乘以25%,在减去175万还是要减去175万后再减去497868.29元啊?因为我看175万的所得税申报的时候已经减去了期初497868.29元了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,重新计算的收入*25%-之前已经申报的12423384.99元乘以25%,是按照这个金额预缴的
2024 03/27 13:30
84785000
2024 03/27 13:35
不是,老师,现在系统准确的23年12月利润表的利润总额是12423384.99元,那是要减去前面3个月的所得税申报表还是直接减去之前已经申报的第四季度所得税175万就行?因为第四季度所得税申报的时候不是已经减去了期初了吗?
高辉老师
2024 03/27 13:37
你好,是本年利润总额*25%缴纳,然后计算出来应该交的,再减去已经交的175万
高辉老师
2024 03/27 13:38
更正申报的时候填写实际的本年利润总额,交过的税款会抵减
84785000
2024 03/27 13:42
老师,我就是有点蒙了,只是减去175万,可是这里四个季度的所得税不是缴纳了不只是175万吗?175万是第四个的季度缴纳的,但是第四个季度缴纳的时候不是已经减去了期初预交的了吗
高辉老师
2024 03/27 13:47
你好,圈住的第一个地方是填写实际的利润总额,
后边会计算你之前交过的也会抵减的,从下面的计算也能看出来