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老师,每月增值税通过这张表汇总计提结转的,借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交增值税未交税费,这样的话。应交税费应交增值税转出未交增值税就总会有余额在借方呢,怎么处理呢?

84785019| 提问时间:03/27 16:24
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不用处理的呀,您看进项、销项等三级科目都有余额的,我们只要看 应交税金-应交增值税 这个二级科目没有余额就可以了
03/27 16:25
84785019
03/27 16:38
结转的时候,是不是需要多一步呢?就是把销项和进项转入应交税费应交增值税转出未交增值税,再加上我刚说的这一笔,这样就不会有余额了。
廖君老师
03/27 16:40
您好,您这样做分录可以的,比较清晰,但税法书上不需要
84785019
03/27 16:44
我平时就这样做也是可以的,是吗?月末我只需要看应交税费应交增值税的余额是平的就可以了,是吗?
廖君老师
03/27 16:46
您好,图中可以的哦, 月末我只需要看应交税费应交增值税的余额是平的就可以,是的,
84785019
03/27 16:52
好的,谢谢老师哈!
廖君老师
03/27 16:52
 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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