问题已解决
老师,请问一下公司采购商品已经到了,也已经付款了,但是发票下月初才开过来这种情况怎么做账??
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答可以先暂估入账。借,库存商品贷,应付账款暂估
等发票到了以后冲销暂估的会计分录,再按照发票做账
03/27 16:47
84784963
03/27 16:49
但是我已经做账了,也确认一定能够收到票,我们是小规模,可不可以,借:库存商品贷:银行存款
东老师
03/27 16:49
也可以这么做,拿到发票以后再付在后面
84784963
03/27 16:49
然后收到票附在这个月做账的原始凭证后面
东老师
03/27 16:50
没问题,你这么做也可以的
84784963
03/27 16:50
像这种三月开的票,我放到一月的凭证里面可以的吗?
东老师
03/27 16:51
可以,只要是不跨年的就成