问题已解决
老师,外贸企业23年报关出口,发票1月份才开,如果按出口日期确认收入,那要在23年12月申报增值税无票收入,那我24年实际开票了是不是要把之前23年的无票收入红冲更正申报?可以跨年红冲收入增值税申报吗
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速问速答您好!增值税申报1月份无票收入那里填写负数,开票那里填写正数,一正一负,不影响1月份的增值税的
03/27 16:58
84784990
03/27 17:00
老师,这个负数收入是23年那笔收入是吧,意思就是可以在增值税申报表上跨年红冲是吧
丁小丁老师
03/27 17:06
您好!是的,这个也不叫冲红,这个叫补开发票
84784990
03/27 17:07
老师,之前1月开票因为汇率算错了,所以后面红冲从新开票了,所以23年12月的无票收入为210606.9元,但是从新开票金额为210432.29元,相差了174.61元,那后期增值税申报表上无票收入岂不是有个负数待在哪儿?
丁小丁老师
03/27 17:10
您好!无票收入还是填写负的210606.9,如果当期没有新增其他无票收入,那当期就是这个负数
84784990
03/27 17:27
老师,我可以把3月份红冲的发票放到1月份去入账不,因为我不这样做的话,我3月份的收入金额就会是负数
丁小丁老师
03/27 17:38
你好!不行,你三月份冲红的就在三月做负数就可以了
84784990
03/27 17:39
那报表收入为负数,这样体现出来,会不会被领导说乱做账啊,哈哈哈哈
丁小丁老师
03/27 20:46
您好!这个你要解释的,老板不懂财务的啦