问题已解决
老师,我们这个月有进账税额转出,应交税费应交增值税的余额为负数,那这个如何处理呢?正常情况下是平的。
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速问速答你好,同学,
借成本费用
贷应交税费应交增值税进项税额转出
这个转出分录应交税费是贷方
2024 03/27 17:00
84785019
2024 03/27 17:04
好的,就是说另做一张进项税额转出的凭证,是吗?摘要就写某某费用进项税额转出,是吗?
冉老师
2024 03/27 17:06
是的,同学,是这样的
84785019
2024 03/27 17:14
好的,可以不需要附件,对吧?
冉老师
2024 03/27 17:19
摘要写清楚的话,可以的
84785019
2024 03/27 17:25
好的,本来是2月做的,忘写了,那就写2月福利费进项税额转出,可以不?
冉老师
2024 03/27 17:26
可以的,同学,没问题的
84785019
2024 03/27 17:26
好的,谢谢老师哈!
冉老师
2024 03/27 17:27
不客气,同学,祝你生活愉快