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汇算清缴是因为业务招待费调增需补交企业所得税,那我怎么做账

84784981| 提问时间:03/27 18:19
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,汇算清缴补交企业所得税,账务处理是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
03/27 18:20
84784981
03/27 18:21
在我三季度做这两分录,其他还有什么操作吗
84784981
03/27 18:21
在我一季度
邹老师
03/27 18:22
你好,就做上面的分录就好了 
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