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老师您好,我是生产企业,给别的单位加工一批货收取加工费,这个我怎么做分录?

84784968| 提问时间:03/28 14:31
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个借应收账款贷,主营业务收入,加工费收入,应交税费,应交增值税。
03/28 14:32
84784968
03/28 14:34
老师这个怎么结转成本呢?
84784968
03/28 14:35
我在加工环节是不是应该做借制造费用贷应付职工薪酬工资?
宋生老师
03/28 14:38
你好, (1)收到受托加工材料物资时:   可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。   (2)将受托的材料发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等记:   借:生产成本——受托加工     贷:原材料等   (3)加工完成入库时,结转本批加工成本   借:库存商品——受托加工产品     贷:生产成本——受托加工   (4)将加工完成的产品交付,并开出发票时:   借:应收账款     贷:主营业务收入       应交税费——应交增值税(销项税额)   (5)在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况,结转库存商品:   借:主营业务成本     贷:库存商品——受托加工产品
84784968
03/28 14:50
谢谢老师
宋生老师
03/28 14:51
你好,不用客气的人。
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