问题已解决

老师,下午好,请问我协会23年8月的时候付款23年7月至24年7月电信费用1700元,也收到了发票1700元,这个要怎么做账?是直接做管理费用-电信费 1700贷:银行还是要先做预付账款呢

84784992| 提问时间:03/28 15:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
跨年的最好把24年1~7月份的这个做预付账款, 借管理费用 预付账款 贷银行存款。
03/28 15:14
郭老师
03/28 15:15
年的这个金额不大的,你可以一次做费用。
84784992
03/28 15:36
那1-7月预付账款915.38 ,那我是24年1月做账的时候就直接把 借:管理费用915.38 贷:预付 915.38吗
郭老师
03/28 15:37
对的,可以这么做的。
84784992
03/28 15:39
老师,那我1月份把预付转为管理费用这个凭证后面没有原始凭证发票,那是把23年8月开的发票1700复制吗
郭老师
03/28 15:39
可以的,这个不用复印件也行。你在摘要里面写一下这个原始凭证在哪个凭证里面?
84784992
03/28 15:41
好的,谢谢老师
郭老师
03/28 15:42
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~