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我们是家具商场,商户交1万货款返现600,这600给商户,商户用这600抵租金该怎么写分录?

84784952| 提问时间:2024 03/28 16:17
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你开发票是开1万还是开9400?
2024 03/28 16:17
84784952
2024 03/28 16:32
不开发票啊
宋生老师
2024 03/28 16:34
你好,如果是这样子的话,这个600,就建议你借其他应付款我,贷应收账款-租金
84784952
2024 03/28 16:36
其他应付款二级是什么?我们抵租金直接记入主营业务收入了?
宋生老师
2024 03/28 16:39
你好,这个你按照客户名称来设计。 是的,这个租金算是你们的主营业务收入或者其他业务收入。
84784952
2024 03/28 16:41
不是啊,我们返现款抵租金可多啊,不可能每一个都二级记入。客户名吧?
宋生老师
2024 03/28 16:41
你好,这个看你自己的二级科目,企业自己定,我只是说按客户来,这样子以后好查一些。
84784952
2024 03/28 16:43
借:其他应付款-返现款 贷:主营业务收入???
宋生老师
2024 03/28 16:45
你好,是的。就是这样了
84784952
2024 03/28 16:51
但是为什么要记入其他应付款呢?
宋生老师
2024 03/28 16:55
你好,因为你实际上没有给这笔钱给他。 你可以这样理解,借应收账款 贷其他应付款-返现
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