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2017年,甲公司当期应交所得税15800万元,递延所得税资产本期净增加320万元(其中20万元对应其他综合收益),递延所得税负债未发生变化,不考虑其他因素,2017年利润表应列示的所得税费用金额(  )万元。

84784974| 提问时间:03/28 23:16
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,2017年利润表应列示的所得税费用=应交所得税+递延所得税费用=15800-(320-20)=15500
03/28 23:17
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