问题已解决
老师好, 第2题的这些分录能给出正确答案么?
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速问速答1借原材料51200
应交税费应交增值税进项税6608
贷银行存款57808
03/29 09:06
暖暖老师
03/29 09:08
2借原材料165000
应交税费应交增值税进项税21450
贷银行存款186450
暖暖老师
03/29 09:08
3借原材料40950
应交税费应交增值税进项税4500
贷银行存款45000
暖暖老师
03/29 09:10
4借原材料20000
应交税费应交增值税进项税2600
贷应付账款22600
暖暖老师
03/29 09:10
5借固定资产52000
应交税费应交增值税进项税6760
贷实收资本
暖暖老师
03/29 09:12
6借应收账款162720
贷主营业务收入144000
应交税费应交增值税销项税18720
暖暖老师
03/29 09:13
7借银行存款80400
原材料10000
贷主营业务收入80000
应交税费应交增值税销项税10400
暖暖老师
03/29 09:13
8借应付职工薪酬35200
贷库存商品30000
应交税费应交增值税销项税5200
暖暖老师
03/29 09:15
9借银行存款140120
贷其他应付款11300
主营业务收入110000
其他业务收入4000
应交税费应交增值税销项税14820
暖暖老师
03/29 09:16
10借待处理财产损益3390
贷原材料3000
应交税费应交增值税进项税额转出390
借管理费用3390
贷待处理财产损益3390
84784971
03/29 09:18
第4
为什么不是工程物资而是原材料?
暖暖老师
03/29 09:18
题目说了是原材料,不是工程物资
84784971
03/29 09:22
老师,最后 进项税,销项税和结转的计算和分录怎么写?
暖暖老师
03/29 09:23
销项撒减去(进项税-钻出)
84784971
03/29 09:43
那期初,应交税费-应交增值税的借方余额1100怎么处理啊?
暖暖老师
03/29 09:48
那是留抵税额需要减去的
84784971
03/29 09:53
本月的进账税额是所有进项税额-转出的么?
84784971
03/29 09:54
这题最后增值税结转的分录怎么做?
暖暖老师
03/29 09:54
是的,你说的是正确的