问题已解决
我是购买方,对方跨月冲红发票,进项税额转出大概万12万,这十二万我要补给税务局吗?
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你申报转出的这个月的时候,正常申报就可以了,比如你这个月销项10万,进项2万,到时做个转出10,万,需要交10-2+12=20就可以了。不需要更正之前的申报表
2024 03/29 12:06
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2024 03/29 12:10
那我这个月如果有20万的进项,3万的销项,那就是3-20+12=-5这个月其实就不用补交了是吗?
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2024 03/29 12:21
老师是这样吗?
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王晓晓老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/29 12:27
是的,就是这样的了