问题已解决
老师,如果23年做账暂估成本10,24年2月收到票了,那这个要怎么做帐呢? 23年: 借:库存商品 10 贷:应付账款--暂估10 24年收到票: 借:库存商品 10 应交税费--应交增值税(进项)1.3 贷:应付账款11.3 借:库存商品-10 贷:应付账款--暂估-10 这样嘛?
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你好 对的哈 但是我们一般实务中见的暂估的分录是借 主营业务成本 贷 库存商品
2024 03/29 12:30
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王璐璐老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/29 12:56
加油 等你的好评哦
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2024 03/29 13:31
23年应该是写:
借:库存商品 10
贷:应付账款--暂估10
结转成本
借:主营业务成本10
贷:库存商品10
24年收到票
24年收到票:
借:库存商品 10
应交税费--应交增值税(进项)1.3
贷:应付账款11.3
借:库存商品-10
贷:应付账款--暂估-10
这样嘛?
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2024 03/29 14:14
你好 可以这么做分录的哈