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直接找郭老师,请问跨月的红冲发票,怎么做账,之前做账是借应收帐款 贷应交税的销项税额 贷主营业务收入 12月开,3月红冲,然后又开

84784963| 提问时间:2024 03/29 16:50
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不好意思,前面没有@符号,看后面的题简单就误接了,接题不做就要被锁,我来回答一下好不好 3月红冲,借应收帐款(负) 贷:应交税金-应交增值税-销项税额 (负) 贷主营业务收入(负)  然后又开   借应收帐款     贷:应交税金-应交增值税-销项税额  贷主营业务收入 本月申报也是正负相抵,2个分录也不影响利润,增值税也不影响
2024 03/29 16:53
84784963
2024 03/29 21:51
好的,谢谢老师
廖君老师
2024 03/29 21:59
谢谢朋友的原谅,祝您每天开心!
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