问题已解决
直接找郭老师,请问跨月的红冲发票,怎么做账,之前做账是借应收帐款 贷应交税的销项税额 贷主营业务收入 12月开,3月红冲,然后又开
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速问速答您好,不好意思,前面没有@符号,看后面的题简单就误接了,接题不做就要被锁,我来回答一下好不好
3月红冲,借应收帐款(负) 贷:应交税金-应交增值税-销项税额 (负) 贷主营业务收入(负)
然后又开 借应收帐款 贷:应交税金-应交增值税-销项税额 贷主营业务收入
本月申报也是正负相抵,2个分录也不影响利润,增值税也不影响
2024 03/29 16:53
84784963
2024 03/29 21:51
好的,谢谢老师
廖君老师
2024 03/29 21:59
谢谢朋友的原谅,祝您每天开心!