问题已解决
请问老师,1月初收到专票,记为:待认证进项税额,2月1号进行勾选认证,那么我转出这个待认证进项税额为进项税额是在1月末转出还是2月初转呢?
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速问速答你好,如果实际抵扣所属期是1月份,那就是在1月份做结转的分录
03/29 16:59
84785037
03/29 17:16
谢谢老师。前会计将其他应收款记为预收账款,这还能调整吗?
84785037
03/29 17:20
记为预付账款
84785037
03/29 17:21
实际上都是老板转出到自己账上的款项
邹老师
03/29 17:58
你好,账务处理有错误,是可以做相应调整的
84785037
03/29 18:01
应该怎么调整呢?感谢
邹老师
03/29 18:03
你好,前会计将其他应收款记为预收账款
是应当计入其他应收款的贷方,错误的计入了预收账款的贷方吗?