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销售方开发票金额3万已计入主营业务收入,最终结算金额2.5万 收到2.5万元。 3万发票要不回来, 差额0.5万 怎么做账?

84784984| 提问时间:03/29 17:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借营业外支出贷应收账款。
03/29 17:38
84784984
03/29 17:44
老师。我是销售方诶。 为什么是营业外支出啊?
郭老师
03/29 17:44
借,应收账款贷,主营业务收入应交税费借,银行放款营业外支出贷,应收账款。你是销售方呀,那不是营业外支出是什么?不是收不回来的坏账。
84784984
03/29 17:49
也没支出啊
郭老师
03/29 17:50
你好,那我跟你说说了做支出了吗 支出贷银行存款
84784984
03/29 17:54
老师。 我就是想问 开发票3万。实际结算2.5万。 问 中间的差额0.5万怎么做账?   是 借 营业外支出。贷 应收账款。吗?
郭老师
03/29 17:58
是的对的是的,这么做的呀。
84784984
03/29 18:16
好的。谢谢老师
郭老师
03/29 18:17
不要客气,工作愉快。
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