问题已解决

你好 老师 纯外贸公司,国外客户打了一笔样品费到账上,用于产品打样设计,我们收到款后,支付给了供应商进行打样。这个该怎么做账

84784959| 提问时间:03/30 11:09
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,你们是可以作为营业成本的,支付这部分
03/30 11:09
84784959
03/30 11:17
老师 那整个的分录是什么? 我是从收到样品费开始,借 银行存款 贷 其他应付款? 支付给供应商的时候 我是借:销售费用-样品费 贷:银行存款
小锁老师
03/30 11:17
对的,就是这个意思的
84784959
03/30 11:18
客户汇来的样品款和支付给供应商的样品费有差额
小锁老师
03/30 11:18
是你们赚了吗还是
84784959
03/30 12:45
现在是打样开发阶段,样品还未完成,后面还要再支付给供应商的,样品完成后供应商开发票给我们,我挂在其他应付款,然后怎么处理?
小锁老师
03/30 15:28
就是可以把多余这部分转到其他应付款,然后分红最后支付再做分录就可以
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