问题已解决
老师,这个报表有没需要做重分类的呀
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速问速答看不出来
你看下你的往来科目有负数余额的吗?看明细
03/30 14:03
84785024
03/30 14:05
本来其他应收是有负数的,发给你的是把它调到了其他应付
郭老师
03/30 14:06
你好这个就是重分类。
84785024
03/30 14:07
应交税费负数的我调到了其他流动资产,现在这样就应该可以了吧?
郭老师
03/30 14:12
可以的
可以这么做的