问题已解决

老师好 我们是被**方 成本结转的时候 是根据开出的发票确定收入 按收入提供的成本来结转的吗 不是把所有的工程施工都转到主营业务成本里对不对

84784986| 提问时间:2024 03/30 15:44
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好! 您好! 您好,作为被**方,成本结转时确实需根据开出发票确定收入,并按此收入对应的成本进行结转。并非将所有工程施工成本均转入主营业务成本。成本结转需准确对应收入,确保财务数据真实反映经营情况。
2024 03/30 15:48
84784986
2024 03/30 15:55
其余的工程施工成本 等确定收入的时候再结转吗
易 老师
2024 03/30 16:06
同学您好,是的没错, 是这样的
84784986
2024 03/30 16:14
老师 自己的项目和别人**我们的项目结转一样吗 我们**别人的项目需要做账吗 
易 老师
2024 03/30 16:18
是的 1是一样的,不一样不是查到就大麻烦了,2这 是要记账的
84784986
2024 03/30 16:30
老师 **别人的怎么做账 
易 老师
2024 03/30 16:36
同学您好,主要是挂扣不是法律允许的,处理就没有规范标准,通常参照一般业务处理
易 老师
2024 03/30 16:36
参考:被**方: 1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(**收入) 贷:其他应付款-**方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给**方和**方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给**方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 **方: 根据开具给被**方的发票编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
84784986
2024 03/30 16:47
好的 谢谢老师 
易 老师
2024 03/30 16:53
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)
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