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老师,3月开出的发票确认收入,4月1号才收到成本票怎么做账

84784984| 提问时间:03/31 09:53
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速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,3月份的时候,有针对这个收入对应的成本做暂估入账处理吗? 
03/31 09:53
84784984
03/31 09:55
3月账还没做
邹老师
03/31 09:56
你好 3月份需要先做暂估入账,借:库存商品,贷:应付账款—暂估。取得收入做收入分录,同时结转对应的成本 4月1号才收到成本票,先冲销暂估,借:应付账款—暂估,贷:库存商品 然后根据发票做购进的分录,借:库存商品,贷:应付账款等科目 
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