问题已解决
老师,请教一下如何做工资表?
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速问速答您好, 根据自已公司实际情况来就可以了,这个是我们公司的
03/31 16:49
84785028
03/31 16:52
老师,怎么没有应发工资呢
刘艳红老师
03/31 16:53
你说的是计提的工资吧,我们公司是两套账
84785028
03/31 16:59
老师,我们公司是建筑工程公司,才成立不及,到现在还是筹建期,目前就有许多无票支出,我都是从公户支出,像这种情况就没办法做两套账了对吗
刘艳红老师
03/31 17:01
可以做两套账的,没有问题
84785028
03/31 17:03
老师,两套账是不是一套有票的对外,一套是真实发生的不管有没有票的,如果票放在外账里就拿复印件入内账对吗
刘艳红老师
03/31 17:04
是的是的,就是这样的
84785028
03/31 17:08
老师,我想请教一下,我在筹建期这几个月没做按内外账分,无票支出也在外账里,做了一个备账台账。现在过了好几个月了再分可来得及,因为我发现往后不是无票支出那么简单了,是有些业务跟公司一点都没有关系的感觉不适合从公账上走?比如我们几个股东不是用公司的资质去投标,而是拿别的公司的资质投票产生的费用其实跟公司是没有关系的。所以我觉得要分开比较好,您帮我参考下对吗?
刘艳红老师
03/31 17:14
现在分开还来得及,无票支出又不是无票收入,你还是分开下吧
84785028
03/31 17:17
老师,我怕前面几个月都有无票支出没分,现在分开,后期都没有无票支出和前面有会不会形成一个对比,反而有风险?还是说是公司的实行支出,即使是无票支出也入到公户里,不属于的就做不能做进去?
刘艳红老师
03/31 17:19
这个是支出,又不是收入,没关系的
84785028
03/31 17:21
老师,那是不是我从四月份就分开,对外的无票之出就不入进去了,全部放在内账里对吗?之前的已经从公户支出了就没办法放进内账了对吗
刘艳红老师
03/31 17:22
是的,是的,就是你说的这样的
84785028
03/31 17:28
明白了老师。老师,我三月份工资是在四月份发放,在五月份申报。但这个三月份个税怎么帮别人算呀?有一部分超1万元的工资,我又不知道他的专项附加 扣除做了多少,在实物中怎么算呀,难道要一个个的去问吗?工资表也等不了到5月份申报才拿得到数据啊,表3月份要计提要用呢,得必须要做出来呢
刘艳红老师
03/31 17:30
为什么要跨两个月来申报呀
刘艳红老师
03/31 17:31
专项不用管,汇算清缴会多退少补的
84785028
03/31 17:35
老师没有跨两个月呀,三月份工资,是在四月份发放,5月份申报发放的工资不对吗?不是说申报工资要按收付实现制来的吗?
刘艳红老师
03/31 17:36
一般是三月的工资,四月发放和申报
84785028
03/31 17:39
老师,我之前也是这么操作的,都说不对,说只有个税是收付实付实现制来的,计提是按权责发生制,说是四月份发放三月份的工资,这个所属期是四月,但申报期就是五月份
刘艳红老师
03/31 18:27
我们公司都是四月申报三月的工资
84785028
03/31 18:39
老师,不管三月的工资有没有发放都是在四月申报对吗
刘艳红老师
03/31 18:43
是的,是的,就是这样的