问题已解决
清缴我们是增值税纳税人,这个有些无票收入,下个月开,我就是在附表一,未开具发票处填写嘛,如下图所示?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
填写在未开票收入那栏就可以
04/01 09:16
84784959
04/01 09:16
下个月开了,我就负数填写嘛
朴老师
04/01 09:22
嗯
开发票之后未开票收入那栏就填写负数
84784959
04/01 09:25
这样系统不会预警什么的吧
朴老师
04/01 09:30
这不会的
是正常业务
84784959
04/01 10:05
比方说,本次填写的无票收入和下个月开票的不含税金额差几分,这种如何处理,我们现在不开票,所以填写的不含税的金额就是测算,将来开票的时候有可能分开开,然后四舍五入会导致差一两分这种情况
朴老师
04/01 10:11
这个没事的
你按你未开票的金额填写负数
然后再按开票的填写