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3月收到红票要做进项税转出,蓝票在以前月份已抵扣,是不是当月税务局申报就会跳出来这一票,勾选?还是在申报表里面填写?
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速问速答对,就是申报表附表二里面填写
2024 04/01 11:17
84785025
2024 04/01 11:17
不是勾选对吧??
东老师
2024 04/01 11:18
对,这个不需要再勾选的
84785025
2024 04/01 11:22
那如果3月份开的红票 ,需要3月做进项税转出吗?4月转出可以不?
东老师
2024 04/01 11:23
四月份申报三月增值税的时候进项税额转出
84785025
2024 04/01 11:24
能不能做在以后月份 ?比如账务我5月份处理,然后6月份申报进项税转出
东老师
2024 04/01 11:24
不行,开了红色发票就得做处理
84785025
2024 04/01 11:25
就是对方3月份开的 我必须在三月份做进项税转出?
东老师
2024 04/01 11:25
对,没错的,是的这样
84785025
2024 04/01 11:26
那万一红票没有及时给到我呢??
东老师
2024 04/01 11:26
这种你要是没拿到肯定也不知道对方开红字了,所以就不用填
84785025
2024 04/01 11:27
嗯 所以也是可以以后月份做呀
东老师
2024 04/01 11:27
但是做好还是拿到发票就操作
84785025
2024 04/01 11:29
为啥呢??不及时操作会怎样
东老师
2024 04/01 11:30
比如说对方开红字发票了,肯定是减少销项税额了,你迟迟不转出税务可能是有提醒,毕竟现在都电子上传到网上的