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老师您好,申报增值税的时候,预交的增值税和申报表的增值税相差 0.01 申报失败,提前申报表主表不允许填写负数,这个怎么处理?

84784962| 提问时间:04/01 11:41
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
先填写咱预缴的本期扣除的这个数据。
04/01 11:49
84784962
04/01 11:51
扣除的数比它系统出来的数多了 0.01 啊就是
玲老师
04/01 11:51
扣除的数是系统自动带出来的吗?咱们是什么情况预缴的税款?
84784962
04/01 11:54
代开的纸质增值税发票,去税局打印的时候就立马扣税了,扣了 29126.22,但是系统出来的本期应纳税额是 29126.21,所以下面应补退税额是-0.01
84784962
04/01 11:54
我可以修改为跟系统一样吗?报表蓝色部分可以修改
玲老师
04/01 11:56
这种系统带出来的。差额寄到营业外收支就行。按照系统带出来数据申报。
玲老师
04/01 11:56
这个是系统带出来的数据尾插就这样处理就行。
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