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老师,请问差额征收的票怎么写分录

84784971| 提问时间:2024 04/01 12:14
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个你是开出去吗
2024 04/01 12:15
84784971
2024 04/01 16:59
嗯是的 嗯,是我们开出去的
宋生老师
2024 04/01 17:04
1.确认销售收入和应收账款:借:应收账款/银行存款贷:主营业务收入/其他业务收入 2.确认应交增值税(销项税额):借:应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应收账款/银行存款(增值税额) 3.确认进项税额(如果存在可抵扣的进项税额):借:应交税费—进项税额贷:应付账款/银行存款(购买商品或服务的进项税额) 4.计算差额征收的税额(即销项税额减去进项税额):借:应交税费—应交增值税(差额税额)贷:应交税费—进项税额(差额部分的进项税额) 5.缴纳差额税款:复制借:应交税费—应交增值税(差额税额)贷:银行存款/现金(实际缴纳的差额税款)
84784971
2024 04/01 18:35
谢谢老师
宋生老师
2024 04/01 18:47
你好!不用客气的了
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