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借应收账款306170 贷主营业务收入306170, 借银行存款311732.22 财务费用-是汇兑损益吗?这里还有被银行直接扣掉的5美金? 贷应收账款306170➕100*6.1234 支付出去借应收账款100*6.1234 贷银行存款100*6.1234 扣掉的那5美金,只能从银行回单上看到,客人汇了50100美金,扣费5美金,实际银行到账50095美金,折算人民币是311732.22

84785018| 提问时间:04/01 13:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款306170 贷主营业务收入306170, 借银行存款311732.22 财务费用-手续费5*汇率 财务费用汇兑收益负数 贷应收账款306170➕100*6.1234 支付出去借应收账款100*6.1234 贷银行存款100*6.1234
04/01 13:33
84785018
04/01 13:40
好嘞,单独计入手续费是吧,那这个是没有发票的哦,只能从银行回单上看到被扣了,有没有问题
郭老师
04/01 13:55
你好对的 不能抵扣所得税
84785018
04/01 13:59
汇算时,调增?而且做这个分录时,扣这个5美金,那汇率应该乘以哪一个呢
郭老师
04/01 14:03
5美金×汇率的这个需要调整,因为手续费的他没有发票
84785018
04/01 14:06
对呀,所以应该乘多少呢,比如哪一天的?
郭老师
04/01 14:06
你好,收款当天的不是吗?
郭老师
04/01 14:06
你发的那个图片311732.22,这一个汇率。这个汇率是一样的。
84785018
04/01 14:09
那应该就是汇款当天的汇率
郭老师
04/01 14:10
你好是的 是这么做的
84785018
04/01 14:13
嗯嗯,辛苦郭老师了,懂了懂了,谢谢谢谢!
郭老师
04/01 14:14
不用客气,工作愉快
84785018
04/01 14:19
但是我们这个,每次都是报关后,退税后,才开销售发票出来,这有没有问题
郭老师
04/01 14:22
你好,跨月的有影响。
84785018
04/01 14:23
一般都跨月了。影响什么呢
郭老师
04/01 14:24
你好影响汇率,其他的不影响。
84785018
04/01 14:24
怎么说?那正确的流程是什么
郭老师
04/01 14:27
你好,流程就是最好当月 如果不一致的话,你就按照你当月的或者是当月开发票,当月第一个工作日吧。没有其他的选择,只是这些方法你自己决定就行了。
84785018
04/01 14:29
你是说开发票的汇率?当月报关就按当月1号的汇率开发票,如果跨月了,就按当时新的一个月汇率开发票?
郭老师
04/01 14:30
是的对的,可以的,可以这么做。
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