问题已解决
老师,请问,我在2023年12月发放和计提年终奖的时候,做账里面没有计提个税,还有一月份的工资,2月发放也是没有计提,老板说这个个税公司给了,这个分录要怎么做合适呢?
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速问速答借营业外支出
贷应交税费个税
借应交税费个税贷银行存款不允许抵扣所得税。
04/01 15:20
84785031
04/01 15:27
我可不可以把这个费用做成借:管理费用-其他,贷:应交税费个税
郭老师
04/01 15:28
可以的,可以这么做的。
84785031
04/01 15:29
我是这样做的?老师您看可以吗
郭老师
04/01 15:30
可以的,可以这么做的。
84785031
04/01 15:38
老师,。个税汇算是什么时候结束
郭老师
04/01 15:40
综合所得截止到六月底
84785031
04/01 15:41
好的,谢谢老师
郭老师
04/01 15:42
不用客气,工作愉快。