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老师企业生产的月饼给员工发放怎么做账务处理
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速问速答你好,这个借管理费用福利费,贷应付职工薪酬,非货币性福利。
然后再借应付职工薪酬,非货币性福利贷,银行存款。
04/01 15:33
84785011
04/01 15:39
老师是自已企业生产的月饼
宋生老师
04/01 15:42
你好后面的这个凭证贷方记入库存商品。
84785011
04/01 15:46
不用交增值税是吗
宋生老师
04/01 15:50
你好!我明白了,你的意思是自产产品用于职工福利。
这个是要视同销售
借:管理费用-福利费(或其他相关费用科目)
贷:应付职工薪酬—非货币性福利(产品的公允价值)贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
84785011
04/01 16:02
视同销售是所得税视同销售是吗
宋生老师
04/01 16:03
你好增值税视同销售了
84785011
04/01 16:05
那就跟所得税没关系了是吗
84785011
04/01 16:06
那是不是还要借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:库存商品
宋生老师
04/01 16:09
你好,是的,跟所得税没有关系。
84785011
04/01 16:11
那我结转这步也对吧借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:库存商品
宋生老师
04/01 16:15
你好,可以的。你确认销项就行了