问题已解决
计提用工平台工资,是借管理费-工资,贷:其他应付款-劳务费吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你们是平台开发票给你们,直接计入管理费用-劳务费
04/01 16:17
84785009
04/01 19:23
那贷方入哪个科目?
家权老师
04/01 19:41
关键是你怎样支付的那费用呢?
84785009
04/01 21:37
按期支付款啊
家权老师
04/01 21:52
那么就是
取得劳务发票
借:管理费用-劳务费
贷:应付账款-某公司
按期支付款
借:应付账款-某公司
贷:银行存款
84785009
04/02 06:57
放在其他应付帐款可以吗
家权老师
04/02 08:17
可以的,没问题的哈
84785009
04/02 09:04
这俩个都可以用,没 有什么区吗?这俩个科目?
家权老师
04/02 09:06
都是往来科目,冲平就行,不影响损益