问题已解决
老师这是我本季度的开票情况,我也是按这个填写申报表的为什么申报表提示错误
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你好,你填写的是不含税金额的合计吗?具体的什么提示的?
2024 04/01 17:22
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2024 04/01 17:24
提示好多错误不让我提交
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 17:25
完整的销售额截图,看一下你这个销售额填写的对。
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2024 04/01 17:26
我填写不含税的收入 ,我所有票都是按1%开具的,减免2%2我在18列填写的用568546.05*0.02 11370.92。
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2024 04/01 17:28
基本就是这个
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 17:31
主表重新发一次的同学。
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2024 04/01 17:33
不知道哪错了,增值税减免申报表减免的代码也不让选
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2024 04/01 17:35
小规模老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 17:35
开的是什么业务的发票,这个免税的。
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2024 04/01 17:36
小规模普票和专票加起来超过30万了,全额交税的。开的是技术服务
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 17:39
是的,你不是还有一个12行。你开的这一个是什么业务的?
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2024 04/01 17:43
没有开,只有一个业务,人力资源服务费。普票308843,专票259702都是不含税的。我都是按照1%开具的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 17:44
12行的那个金额删除。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/01 17:44
然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。