问题已解决

一般纳税人,上个月应该开13%的发票,但是不知道什么情况下开成了免税发票现在申报才发现,我现在申报还是要填写免税的发票是吗?现在红冲,然后开具正确的发票,下个月申报就填写正确的申报就行了吗?

84784967| 提问时间:04/01 20:50
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的 免税销售额填写 是的
04/01 20:51
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